| II. | 
W Y D A T K I - URZĄD GMINY  | 
podstawa naliczenia | 
WARTOŚĆ | 
PLAN NA 2008 | 
Przewidywane wykonananie 2007 | 
Wskaźn. 2008:2007 | 
| PAR. | 
WYSZCZEGÓLNIENIE | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 
  | 
  | 
  | 
8 000 | 
181 216 | 
4,4% | 
  | 
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
4 000 | 
0,0% | 
| 4170 | 
Sieć wodno-kanalizacyjna na osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Parcela. W 2007 r.  | 
wg umowy | 
  | 
  | 
0 | 
4 000 | 
0,0% | 
| 4300 | 
wykonano projekt techniczny. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Przewiduje się, że uzbrojenie terenu wykonane zostanie w ramach inwestycji infrastrukturalnej  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
przez Spółkę MWiK z Kołobrzegu, finansowanej z Funduszu Spójności. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 01030 Izby Rolnicze | 
  | 
  | 
  | 
8 000 | 
6 000 | 
133,3% | 
| 2850 | 
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod.rolnego | 
431 000 | 
2% | 
  | 
8 000 | 
6 000 | 
133,3% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 01095 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
171 216 | 
0,0% | 
| 4300 | 
Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego | 
wg wniosków | 
  | 
  | 
0 | 
3 424 | 
0,0% | 
| 4430 | 
do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w  | 
  | 
zadanie | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę | 
  | 
zlecone | 
  | 
0 | 
167 792 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 400 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ | 
  | 
  | 
  | 
278 108 | 
198 450 | 
140,1% | 
  | 
Rozdz. 40002 Dostawa wody | 
  | 
  | 
  | 
278 108 | 
198 450 | 
140,1% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych - dopłata do ceny wody | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedłożona przez Spółkę MWiiK na rok 2008 wynosi: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
5,47 zł za 1 m 3 i jest wyższa o 1,59 zł od taryfy ubiegłorocznej, tj. o 40,98 %. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Proponowana dopłata 2,59/m3 - wyższa o wskaźnik wzrostu taryfy. | 
m3 | 
106 000 | 
2,59 zł | 
274 540  | 
  | 
  | 
  | 
W 2007 r.: dopłata gminy do 1 m3 wody wynosiła 1,84 zł, ; cena dla mieszkańców 2,04 zł. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
140,8% | 
  | 
W 2008 roku mieszkańcy zapłacą za 1 m3 2,88 zł, tj. cenę również wyższą o wskaźnik wzrostu taryfy | 
m3 | 
106 000 | 
1,84 zł | 
  | 
195 040  | 
  | 
  | 
Średnioroczną sprzedaż wody przewidziano na 100 - 110 tys.m3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Cena za wodę i ścieki jest jednolita za dla wszystkich bez względu na przeznaczenie wody i pochodzenie  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ścieków. Od 2008 r. zamierza się zróżnicować dopłaty poprzez utworzenie grup odbiorców. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Skutki zróżnicowania uwzględnione zostaną w budżecie po podjęciu przez RG stosownej uchwały. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Pozostałe wydatki: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4300 | 
serwis oprogramowania komputerowego "WODA"  | 
m-nie  | 
12  | 
137,30 zł | 
1 648  | 
1 610 | 
102,3% | 
| 4300 | 
zakup wody dla sołectwa Biały Zdrój  | 
średnio m-nie  | 
12  | 
160,00 zł | 
1 920  | 
1 800 | 
106,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dział 600 Transport i łączność | 
  | 
  | 
  | 
66 140 | 
34 800 | 
190,1% | 
  | 
Rozdz. 60016 Drogi puliczne gminne | 
  | 
  | 
  | 
66 140 | 
34 800 | 
190,1% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4210 4300 | 
Bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych - remonty cząstkowe: zjazdu z drogi powiat. w Sidłowie, drogi Poradz-Drzeń-Mysłowice, Powalice - Kolonia, Rokosowo - Slowenkowo, ul. Parcela - uzupełnienie kruszywem, gruzem… | 
wg kosztów  | 
  | 
  | 
0 | 
20 000 | 
0,0% | 
| Bieżące utrzymanie chodników przy ul. Białogardzkiej, Świdwińskiej, Kolejowej, w Mysłowicach (częściowe przełożenie i uzupełnienie nawierzchni), ułożenie chodnika i parkingu przy ul. Leśnej (kurs brukarza) , remont chodnika w centrum Sławoborza i placu zabaw w Słowieńsku - wylewka betonowa | 
  | 
Naprawa bieżąca dróg gminnych (kontynuacja j.w. wg potrzeb)  | 
j.w. | 
  | 
  | 
5 000 | 
0 | 
25,0% | 
| 4270 | 
Parking w centrum Sławoborza, przy ul. Lipowej - ułożenie nawierzchni w ramach kursu brukarza - koszty gminy to 50 % wartości zadania. | 
380 m2 | 
2 m-ce | 
15 120,00 zł  | 
7 560 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Ułożenie nawierzchni (polbruk) drogi bocznej od ul. Kołobrzeskiej (od posesji p. Andrusiów) | 
j.w. | 
  | 
  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
| 4430 | 
Ubezpieczenie od następstw wypadków na drogach gminnych | 
polisa | 
  | 
  | 
3 000 | 
3 000  | 
0,0% | 
| 4300 | 
Wykonanie wykazu dróg gminnych oraz projektu organizacji ruchu dla organu nadzorującego ruch drogowy (Dz.U. Nr 17 poz. 32 z 2000 r. oraz Dz.U. Nr 5 z 2003) (obligatoryjne) | 
negocjacje | 
  | 
  | 
8 200  | 
0  | 
0,0% | 
  | 
Zimowe utrzymanie dróg | 
wg potrzeb | 
  | 
  | 
10 000 | 
5 000  | 
200,0% | 
  | 
Zakup tablic kierunkowych (ze słupkami) z nazwami ulic w Sławoboprzu i znaków drogowych | 
wg r-ków | 
  | 
  | 
2 520 | 
6 800 | 
37,1% | 
| 6050 | 
Wykonanie projektów technicznych na wykonanie nawierzchni dróg: Krzesimowo i ul. Leśnej  | 
negocjacje | 
  | 
  | 
29 860 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Realizacja zadań z udziałem środków PO ROW - edycja 2007 - 2013 w 2009 r. ,udział | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
w kosztach w wysokości 75 % wartości projektu. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dział 630 TURYSTYKA | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
5 252 | 
0,0% | 
  | 
Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
5 252 | 
0,0% | 
| 2900 | 
Wpłaty gmin na rzecz innych jst - projekty realizowane przez ZMiGDorzecza Parsęty: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1) "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji miast, gmin i powiatów dorzecza Parsęty na bazie Polsko - Niemieckiego produktu turystycznego Szlak Solny  | 
udział w kosztach | 
porozum. ze ZMiG | 
  | 
  | 
2 968 | 
0,0% | 
  | 
2) "Śladami historii w dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej ofert turystycznej" | 
j.w | 
j.w | 
  | 
  | 
2 284 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 
  | 
  | 
  | 
17 000 | 
30 500 | 
55,7% | 
  | 
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 
  | 
  | 
  | 
17 000 | 
30 500 | 
55,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4300 | 
Przeglądy techniczne obiektów budowlanych i budynków (książki obiektów) | 
wg cen | 
  | 
  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
| 4210 | 
Remonty bieżące (awaryjne) w budynkach administrowanych przez gminę  | 
wg potrzeb | 
  | 
  | 
5 000 | 
5 000 | 
100,0% | 
| 4300 | 
Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży: ogłoszenia prasowe, | 
j.w. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
wyceny, opłaty notarialne i sądowe, wyrysy, mapki ….. | 
j.w. | 
  | 
  | 
12 000 | 
15 000 | 
80,0% | 
| 6060 | 
zakupy inwestycyjne - zakup budynku kotłowni i składu opału w Sidłowie | 
akt notarialny | 
  | 
  | 
0 | 
12 700 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 
  | 
  | 
  | 
34 950 | 
48 050 | 
72,7% | 
  | 
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 
  | 
  | 
  | 
11 250 | 
25 000 | 
45,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4300 | 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art..14 ust.1 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym) | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
0 | 
  | 
| 4300 | 
Wykonywanie projektów decyzji ustalających warunki zabudowy oraz decyzji o ustalaniu lokalizacji celu publicznego dla terenów, które nie są objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art.. 40 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym), w tym: | 
  | 
  | 
  | 
11 250 | 
10 000 | 
112,5% | 
  | 
projekt decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publ.: cena 500 - 1000 zł | 
3 | 
750 | 
2 250 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
projekt decyzji o warunkach zabudowy: cena od 400 - 900 zł | 
15 | 
600 | 
9 000 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 71095 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
13 000  | 
0 | 
0,0% | 
| 4300 | 
Opracowanie "Strategii Rozwoju Gminy Sławoborze na lata 2007-2013" | 
negocjacje | 
  | 
  | 
13 000  | 
0 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 
  | 
  | 
  | 
6 300 | 
6 000 | 
105,0% | 
| 1. | 
wytyczanie i pomiary obiektów, wznowienia znaków granicznych,podziały nieruchomosci | 
wg potrzeb | 
  | 
  | 
6 300 | 
6 000 | 
105,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 71035 Cmentarze (Sławoborze, Powalice) | 
  | 
  | 
  | 
4 400 | 
17 050 | 
26% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4210 | 
Montaż bramy wjazdowej na cmentarz w Powalicach | 
szt. 1 | 
  | 
  | 
100 | 
100 | 
100,0% | 
| 4210 | 
Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Powalicach: zakupiono polbruk; wyk. 2008  | 
150m2 | 
  | 
  | 
500 | 
6 750 | 
7,4% | 
| 4210 | 
Wykonanie chodnika na cmentarzu w Sławoborzu wokół kaplicy- wyk. w 2007 130m2; kontynuacja j.w. | 
70m2 | 
  | 
  | 
800 | 
8 000 | 
10,0% | 
| 4210 | 
Kaplica - zakup wyposażenia: obrusy, śr.czystości, kwiaty … wykonanie krzyża, wymiana rynien | 
wg kosztów | 
  | 
  | 
1 500 | 
800 | 
187,5% | 
| 4300 | 
Wywóz śmieci, prace ogólnoporzadkowe, woda | 
j.w. | 
  | 
  | 
1 500 | 
1 400 | 
107,1% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 
  | 
  | 
  | 
1 291 191 | 
1 417 630 | 
91,1% | 
  | 
75011 Urzędy Wojewódzkie (USC, ewidencja ludności) | 
  | 
  | 
  | 
79 071 | 
62 625 | 
126,3% | 
  | 
Zadanie zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa w kwocie: | 
  | 
  | 
  | 
48 000  | 
47 000 | 
102,1% | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy) | 
  | 
  | 
  | 
65 948 | 
50 867 | 
129,6% | 
| 4010 | 
Wynagrodzenie osobowe pracowników 2 et. | 
m-c | 
12 | 
3 801 | 
45 610 | 
34 380 | 
132,7% | 
| 4010 | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
380 | 
0 | 
3 432 | 
0,0% | 
| 4010 | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
350 | 
4 200 | 
0 | 
0,0% | 
| 4010 | 
odpis na fundusz nagród - 3 % z poz.1, 2 i 3 | 
rok | 
3% | 
49 810 | 
1 494 | 
1 130 | 
132,2% | 
| 4040 | 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
rok | 
8,50% | 
38 942 | 
3 310 | 
2 922 | 
113,3% | 
| 4110 | 
Składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
54 614 | 
8 296 | 
7 213 | 
115,0% | 
| 4120 | 
składki na Fundusz Pracy | 
rok | 
2,45% | 
54 614 | 
1 338 | 
1 126 | 
118,8% | 
| 4440 | 
odpisyna zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (x2) | 
2 266 | 
37,50% | 
850 | 
1 700 | 
805 | 
211,2% | 
  | 
Wydatki rzeczowe bieżące | 
  | 
  | 
  | 
12 123 | 
11 758 | 
103,1% | 
| 4300 | 
koszty szkoleń, podróże służbowe | 
rok | 
przewidyw. | 
  | 
450 | 
400 | 
112,5% | 
| 4210 | 
materiały kancelaryjne i biurowe, druki | 
rok | 
j.w. | 
  | 
2 100 | 
2 000 | 
105,0% | 
| 4300 | 
serwis oprogramowania PESEL - USCWIN,SELWIN, RWWiN (ewidencja ludnosci) | 
m-c | 
12 | 
779,82 | 
9 573 | 
9 358 | 
102,3% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wydatki majątkowe i wyposażenie | 
  | 
  | 
  | 
1 000 | 
4 250 | 
23,5% | 
| 4210 | 
zakup regału na koperty osobowe, | 
j.w. | 
1 | 
1 000 | 
1 000 | 
0 | 
0,0% | 
| 4210 | 
drukarka | 
j.w. | 
kpl. | 
  | 
0 | 
350 | 
0,0% | 
| 4750 | 
zakup nowego oprogramowania + licencja, instalacja i wdrożenie | 
j.w. | 
  | 
  | 
0 | 
3 900 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz.75022 Rady Gmin | 
  | 
  | 
  | 
83 514 | 
77 000 | 
108,5% | 
| 3030 | 
Ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy | 
m-c | 
12 | 
880 | 
10 560 | 
  | 
  | 
  | 
Diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy 14 sołtysów x 66 zł | 
posiedzeń | 
11 | 
924 | 
10 164 | 
  | 
  | 
  | 
Diety radnych za udział w sesjach rady gminy 14 radnych x 110 zł | 
j.w. | 
11 | 
1 540 | 
16 940 | 
  | 
  | 
  | 
Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. budżetu 7 czł.x 110 zł | 
j.w. | 
12 | 
770 | 
9 240 | 
  | 
  | 
  | 
Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. oświaty 9 czł.x 110 zł | 
j.w. | 
12 | 
990 | 
11 880 | 
  | 
  | 
  | 
Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji ds. rolnict. 9 czł. x 110 zł | 
j.w. | 
12 | 
990 | 
11 880 | 
  | 
  | 
  | 
Diety radnych za udział w posiedzeniach komisji Rewizyjnej 3 czł. X 110 zł | 
j.w. | 
25 | 
330 | 
8 250 | 
  | 
  | 
| 4300 | 
Szkolenia radnych, podróże służbowe,  | 
rok | 
1 | 
3 000 | 
3 000 | 
  | 
  | 
| 4210 | 
napoje, kawa, cukier, inne artykuły | 
rok | 
1 | 
800 | 
800 | 
  | 
  | 
| 4210 | 
inne nieprzewidziane wydatki RG | 
rok | 
1 | 
800 | 
800 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 75023 Urząd Gminy | 
  | 
  | 
  | 
1 079 442 | 
1 066 454 | 
101,2% | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 
  | 
  | 
  | 
854 336 | 
810 105 | 
105,5% | 
| 4010 | 
wynagrodzenia osobowe pracowników - 13,5 etatów (wg stanu na 30.10.) | 
m-c | 
12 | 
36 312 | 
435 744 | 
458 052 | 
95,1% | 
| 4010 | 
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi (4 etaty) | 
m-c | 
12 | 
5 922 | 
71 064 | 
70 728 | 
100,5% | 
| 4010 | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
4 224 | 
0 | 
  | 
  | 
| 4010 | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
3 886 | 
46 632 | 
52 872 | 
88,2% | 
| 4010 | 
odpis na fundusz nagród - 3 % ( poz. 1+2+3+4) | 
rok | 
3% | 
553 440 | 
16 603 | 
17 450 | 
95,1% | 
| 4040 | 
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
rok | 
8,50% | 
599 102 | 
50 924 | 
42 534 | 
119,7% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe stałe (1 osoba) | 
12 | 
  | 
700 | 
8 400 | 
6 360 | 
132,1% | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenie społeczne | 
stawka | 
15,19% | 
629 367 | 
95 601 | 
111 650 | 
85,6% | 
| 4120 | 
składki na fundusz pracy | 
stawka | 
2,45% | 
629 367 | 
15 419 | 
15 876 | 
97,1% | 
| 4010 | 
odprawy emerytalne (3 osoby) | 
6-miesięczne | 
  | 
62 988 | 
62 988 | 
  | 
  | 
| 4010 | 
nagrody jubileuszowe (150-200 % wynagrodzenia miesięcznego) | 
4 prac. | 
  | 
21 300 | 
21 300 | 
8 666 | 
245,8% | 
| 4440 | 
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 17,5 et. | 
2 266,00  | 
37,50% | 
849,75 | 
14 871 | 
15 280 | 
97,3% | 
| 4440 | 
odpis na zfśs dla emerytów i rencistów | 
6 | 
6,25% | 
2 266 | 
850 | 
637 | 
133,4% | 
| 4140 | 
składki na PFRON | 
wg algorytmu | 
  | 
  | 
13 940 | 
10 000 | 
139,4% | 
  | 
Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu  | 
  | 
  | 
  | 
225 106 | 
256 349 | 
87,8% | 
| 2900 | 
wpłaty gmin na rzecz innych jst i oraz zwiazków gmin | 
  | 
  | 
  | 
1 500 | 
1 500 | 
100,0% | 
  | 
udział w realizacji projektu ZMiGDorz.Parsęty "Szkolenia dla pracowników administracji samorządowej" | 
dofinansowanie | 
2 raty | 
3 000 | 
1 500 | 
1 500 | 
100,0% | 
| 3030 | 
wydatki na rzecz prac. nie zaliczane do wynagr. (ekwiwalenty, mleko, okulary) | 
rok | 
1 | 
3 700 | 
3 700 | 
3 582 | 
103,3% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów | 
  | 
  | 
  | 
87 525 | 
91 009 | 
96,2% | 
  | 
prenumerata czasopism, Serwis A-S, Przegląd Podatkowy, Informator budowlany, Murator, Wspólnota | 
kwartał | 
4 | 
716,75 | 
3 000 | 
2 867 | 
104,6% | 
  | 
literatura fachowa, druki, … | 
rok | 
1 | 
1 445,82 | 
1 500 | 
1 445 | 
103,8% | 
  | 
środki czystości, odzież ochronna i robocza dla prac.obsługi | 
rok | 
1 | 
2 926 | 
3 000 | 
2 926 | 
102,5% | 
  | 
materiały i akcesoria kancelaryjno-biurowe | 
średnio m-nie | 
12 | 
1 000 | 
12 300 | 
12 100 | 
101,7% | 
  | 
części zamienne do kserokopiarki  | 
rok | 
1 | 
2 453 | 
2 500 | 
2 453 | 
101,9% | 
  | 
dodstosowanie satnowisk pracy do wymagań określonych w Rozp.MPiPS (Dz.U. Nr 148 poz.973) | 
2 stanowiska | 
3 000 | 
6 000 | 
6 000 | 
2 000 | 
300,0% | 
  | 
wposażenie kancelarii tajnej (wymogi Rozp.RM w spr.organizacji i funkcj.kancelarii tajnej Dz.U.208/2005) | 
rok | 
1 | 
  | 
4 000 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
materiały do odnowienia pomieszczeń biurowych i remontów bieżących w UG | 
rok | 
1 | 
  | 
5 000 | 
9 733 | 
51,4% | 
  | 
opał (ogrzewanie budynku UG i domu kultury) | 
rok | 
1 | 
35 000 | 
35 800 | 
34 955 | 
102,4% | 
  | 
samochód Żuk/VW - części, paliwo | 
rok | 
1 | 
8 700 | 
5 700 | 
8 780 | 
64,9% | 
  | 
zakupy reprezentacyjne (kawa, napoje,slodycze …,kwiaty) | 
rok | 
1 | 
3 500 | 
3 600 | 
3 500  | 
102,9% | 
  | 
pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane | 
rok | 
1 | 
  | 
5 125 | 
10 250  | 
50,0% | 
| 4260 | 
zakup energii | 
średnio m-nie | 
12 | 
900 | 
10 800 | 
9 800 | 
110,2% | 
| 4280 | 
zakup usług zdrowotnych (badania obowiązkowe pracowników) | 
osoby | 
15 | 
40 | 
600 | 
1 000 | 
60,0% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych | 
  | 
  | 
  | 
72 635 | 
75 367 | 
96,4% | 
  | 
opłaty pocztowe przesyłek listowych (Poczta Polska) | 
średnio m-nie | 
12 | 
1 036,19 | 
12 720 | 
12 434 | 
102,3% | 
  | 
obsługa prawna  | 
m-c | 
12 | 
1 647,00 | 
20 220 | 
25 359 | 
79,7% | 
  | 
serwis oprogramowań komputerów na stanowiskach pracy w UG , dzierżawa serwera - ZETO) | 
m-c | 
12 | 
606,34 | 
7 450 | 
7 276 | 
102,4% | 
  | 
szkolenia wyjazdowe pracowników (tematyczne), bhp | 
liczba szkoleń | 
15 | 
450,00 | 
6 750 | 
6 588 | 
102,5% | 
  | 
abonament LEX i Vademecum księgowego (Wolters Kluwer) | 
rok | 
1 | 
3 411,12 | 
4 650 | 
4 550 | 
102,2% | 
  | 
konserwacja kserokopiarki (TOBIS) | 
rok | 
1 | 
1 100,00 | 
1 025 | 
1 000 | 
102,5% | 
  | 
usługi informatyczne (naprawa sprzętu, oprogramowania) | 
rok | 
1 | 
2 500,00 | 
2 500 | 
2 450 | 
102,0% | 
  | 
wykonanie obowiązków kontrolnych wójta w jednostkach podległych i w UG za 2006 r. | 
jednostki | 
3 | 
7 000,00 | 
7 160 | 
7 000 | 
102,3% | 
  | 
opłata za dostawę wody i odprowadzenie ścieków - MWiK Spółka z oo Kołobrzeg | 
średnio m-nie | 
12 | 
380,00 | 
4 560 | 
3 240 | 
140,7% | 
  | 
pozostałe niewymienione, występujące jednorazowo / nieprzewidziane | 
rok | 
1 | 
  | 
5 600 | 
5 470 | 
102,4% | 
| 4350 | 
zakup usług dostępu do sieci internet | 
  | 
  | 
  | 
5 000 | 
4 876 | 
102,6% | 
  | 
abonament bezprzewodowej sieci internetowej | 
m-c | 
12 | 
121,74 | 
1 500 | 
1 461 | 
102,7% | 
  | 
BIP - Biuletyn Informacji Publicznej (ryczałtt ZETO) | 
m-c | 
12 | 
244,00 | 
3 000 | 
2 928 | 
102,5% | 
  | 
reklama gminy Sławoborze w serwisie interntowym EuroBook | 
rok | 
1 | 
486,78 | 
500 | 
487 | 
102,7% | 
| 4360 | 
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej | 
  | 
  | 
  | 
8 200 | 
7 961 | 
103,0% | 
  | 
usługi telekomunikacyjne z telefonu stacjonarnego na "komórki" | 
średnio m-nie | 
12 | 
534,90 | 
6 600 | 
6 419 | 
102,8% | 
  | 
usługi telekomunikacyjne z telefonu komórkowego | 
średnio m-nie | 
12 | 
128,50 | 
1 600 | 
1 542 | 
103,8% | 
| 4370 | 
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 
średnio m-nie | 
12 | 
519,92 | 
6 400 | 
6 239 | 
102,6% | 
| 4410 | 
podróże służbowe krajowe, ryczałty za używanie sam.własnego do celów służbowych - 3 | 
średnio m-nie | 
12 | 
1 141,62 | 
14 000 | 
13 699 | 
102,2% | 
| 4430 | 
różne opłaty i składki  | 
  | 
  | 
  | 
6 046 | 
5 906 | 
102,4% | 
  | 
opłata za zanieczyszczenie środowiska do UM (pyły, gazy z kotłowni) | 
śr. półrroczna | 
2 | 
303,50  | 
625 | 
607 | 
103,0% | 
  | 
ubezpieczenie: samochodu Żuk/VW, budynków, sprzętu - komputery, opłata rejestracyjna, opłaty notarialne | 
rok | 
1 | 
  | 
5 421 | 
5 299 | 
102,3% | 
| 4740 | 
zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych | 
średnio m-nie | 
12 | 
380,80  | 
4 700 | 
4 570 | 
102,9% | 
| 4610 | 
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dot.: arbitraż G.EN.GAZ Energia) | 
rok | 
1 | 
  | 
0 | 
1 830 | 
0,0% | 
| 4750 | 
zakup akcesoriów komputerowych, w tym: programów i licencji (tusze, tonery, dyskietki, taśmy) | 
średnio m-nie | 
12 | 
756,78 | 
9 300 | 
9 081 | 
102,4% | 
| 6060 | 
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki (VW) | 
rok | 
1 | 
  | 
0 | 
25 498 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 
  | 
  | 
  | 
7 100 | 
14 647 | 
48,5% | 
  | 
Promocja gminy | 
  | 
  | 
  | 
1 100 | 
4 356 | 
25,3% | 
| 2900 | 
wpłaty gmin na rzecz innych jst i oraz zwiazków gmin | 
ZMiGDP | 
  | 
  | 
0 | 
1 428 | 
0,0% | 
  | 
wpłata na projekt "AGORA" - Rozwój transgranicznej oferty turystycznej w rejonie Morza Bałtyckiego realizowany przez ZMiGDorzecza Parsęty | 
udział w kosztach | 
  | 
1 428  | 
0 | 
1 428 | 
0,0% | 
| 4210 | 
udział w kosztach wydania folderu powiatu świdwińskiego ( zakup 50 szt.) | 
szt. | 
50 | 
10 | 
0 | 
500 | 
0,0% | 
| 4300 | 
wydanie foderu i kart pocztowych Gminy Sławoborze, wykonanie innych "reklamówek" - teczki, gadżety… | 
  | 
  | 
  | 
1 100 | 
1 000 | 
110,0% | 
| 4300 | 
Wykonanie witaczy - szt.4 | 
7 000 zł | 
4 | 
28 000 | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Współpraca z gminą niemiecką Loiching - zamiar nawiązania kontaktów z inną gminą w strefie przygranicznej | 
  | 
  | 
  | 
6 000 | 
10 291 | 
58,3% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dziećmi, uczestnikami wymiany zagranicznej)  | 
um.zlecenie | 
  | 
  | 
2 000 | 
1 800 | 
111,1% | 
| 4300 | 
koszty organizacji pobytu młodzieży polskiej w Niemczech - w 2008 r. rewizyta w Polsce | 
śr.własne | 
  | 
30% | 
4 000 | 
1 491 | 
268,3% | 
  | 
Dofinansowanie programu polsko - niemieckiego ze środków Stowarzyszenia Gmin Polskich - 70% | 
Euroregion Pomerania | 
  | 
14 000  | 
0 | 
7 000 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 75095 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
42 064 | 
273 904 | 
15,4% | 
  | 
Składki na rzecz organizacji, do których należy Gmina Sławoborze: | 
l.mieszk. | 
  | 
  | 
17 786 | 
  | 
  | 
| 4430 | 
składka podstawowa na działalność biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  | 
4 338  | 
2,80 | 
12 146 | 
12 146 | 
12 065 | 
100,7% | 
  | 
spłaty pożyczek inwestycyjnych i obsługa długu publicznego (odsetki od pożyczki płatniczej i inwestycyjn.) | 
rok | 
ZMiGDP  | 
7 322 | 
0 | 
7 322 | 
0,0% | 
  | 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gopodarczych w Świdwinie | 
4 338  | 
0,70 | 
3 037 | 
3 037 | 
4 400 | 
69,0% | 
  | 
Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna (0,60 x 4 300 mieszk.) wystapiono z dniem 1 lipca 2007. | 
I półrocze | 
1/2 składki | 
500 | 
0 | 
500 | 
0,0% | 
  | 
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (0,60 x 4 338 mieszk.) | 
rok | 
1 | 
2 602,80  | 
2 603 | 
2 587 | 
100,6% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych | 
  | 
  | 
  | 
12 514  | 
123 515  | 
10,1% | 
  | 
Organizacja robót publicznych i prac intwerwencyjnych - programy PUP: | 
  | 
  | 
  | 
11 764 | 
123 515 | 
9,5% | 
| 4010 | 
wynagrodzenia osobowe pracowników | 
rok | 
1 | 
  | 
  | 
86 225 | 
0,0% | 
| 4040 | 
dodatkowe wynagrodzenie roczne (za 2007) | 
rok | 
1 | 
  | 
10 000  | 
9 993 | 
100,1% | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
  | 
1 519  | 
13 852 | 
11,0% | 
| 4120 | 
składki na FP | 
rok | 
2,45% | 
  | 
245  | 
2 000 | 
12,3% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: narzędzia, odzież robocza, woda | 
rok | 
1 | 
  | 
0,00 | 
5 220 | 
0,0% | 
| 4280 | 
zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) | 
rok | 
1 | 
  | 
0,00 | 
2 000 | 
0,0% | 
| 4440 | 
odpisy na zfśs | 
rok | 
1 | 
  | 
0,00 | 
4 225 | 
0,0% | 
  | 
Kurs dla kobiet we współpracy z PUP ( 6 osób przez 2 m-ce - pielęgnacja zieleni) - 50 % kosztów | 
  | 
  | 
1 500,00 zł | 
750 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA  | 
  | 
  | 
  | 
697 | 
13 133 | 
5,3% | 
  | 
75101 Urzedy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 
  | 
  | 
  | 
697 | 
674 | 
103,4% | 
  | 
Zadanie zlecone - sfinansowanie kosztów dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców  | 
KBW DW | 
  | 
  | 
697 | 
674 | 
103,4% | 
| 4170 | 
w tym: wynagrodzenia bezosobowe | 
  | 
  | 
  | 
280 | 
275  | 
101,8% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
75108 Wybory do Sejmu i Senatu  | 
KBW DW | 
  | 
  | 
0 | 
8 663  | 
0,00 zł | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa | 
KBW DW | 
  | 
  | 
0 | 
3 796 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
752 OBRONA NARODOWA | 
  | 
  | 
  | 
680 | 
450 | 
151% | 
  | 
75212 Pozostałe wydatki obronne | 
  | 
  | 
  | 
680 | 
450 | 
151% | 
  | 
Koszty przejazdu poborowych na komisję poborową środkami komunikacji publicznej, (obowiazek | 
śr. cena biletu | 
l. poborow. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
wynikający z ustawy o powszechnym obowiązku oborony) | 
20 zł | 
34 | 
  | 
680 | 
450 | 
151% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P-POŻAROWA | 
  | 
  | 
  | 
86 129 | 
108 923 | 
79,1% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne | 
  | 
  | 
  | 
82 015 | 
104 223 | 
78,7% | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 
  | 
  | 
  | 
15 960 | 
12 781 | 
124,9% | 
| 4010 | 
Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 kierowca) | 
m-c | 
12 | 
235,37 | 
2 824 | 
2 824 | 
100,0% | 
| 4010 | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
23,54  | 
282  | 
0 | 
0,0% | 
| 4010 | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
21,65  | 
260  | 
0 | 
0,0% | 
| 4040 | 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
stawka | 
8,5% | 
2 824 | 
240 | 
240 | 
100,0% | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenia społeczne | 
j.w. | 
15,19% | 
13 566 | 
2 061 | 
1 120 | 
184,0% | 
| 4120 | 
Składki na Fundusz Pracy | 
j.w. | 
2,45% | 
13 566 | 
332  | 
197 | 
168,7% | 
| 4170 | 
Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 4 kierowców, komendat gm.jednostek osp | 
m-c | 
12 | 
830 | 
9 960 | 
8 400 | 
118,6% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wydatki rzeczowe | 
  | 
  | 
  | 
66 055 | 
91 442 | 
72,2% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Zapewnienie środków na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa p.poż., ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz innych zagrożeń, a w szczególności na: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 3020 | 
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - za udział w akcjach gaszenia … | 
przew.wyk. | 
rok | 
  | 
5 000  | 
4 997  | 
100,1% | 
| 4 210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: paliwo, oleje, części zamienne, wyposażenie, sprzęt, mat.budowlane | 
j.w. | 
rok | 
  | 
22 000 | 
21 550 | 
102,1% | 
| 4260 | 
zakup energii | 
j.w. | 
rok | 
  | 
10 447 | 
10 000 | 
104,5% | 
| 4280 | 
zakup usług zdrowotnych: badania profilaktyczne strażaków i kierowców | 
j.w. | 
rok | 
  | 
1 370 | 
1 335 | 
102,6% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych: | 
  | 
  | 
  | 
12 050 | 
11 760 | 
102,5% | 
  | 
ogrzewanie strażnic w Słowieńsku i Rokosowie (wg obciążenia sp-ni "Zgoda" i "Słowianka") | 
m-nie | 
12 | 
736,56  | 
9 050 | 
8 839 | 
102,4% | 
  | 
dostawa wody, badania techniczne pojazdów, szkolenia …… inne | 
przew.wyk. | 
rok | 
  | 
3 000 | 
2 921 | 
102,7% | 
| 4360 | 
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 
j.w. | 
rok | 
  | 
210  | 
200  | 
105,0% | 
| 4370 | 
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych | 
j.w. | 
rok | 
  | 
1 125  | 
1 100  | 
102,3% | 
| 4410 | 
podróże służbowe krajowe | 
j.w. | 
rok | 
  | 
515  | 
500  | 
103,0% | 
| 4430 | 
różne opłaty i składki | 
  | 
  | 
  | 
5 563  | 
5 750  | 
96,7% | 
  | 
ubezpieczenie strażaków | 
polisa | 
  | 
  | 
4 150  | 
4 049  | 
102,5% | 
  | 
ubezpieczenie pojazdów | 
polisa | 
  | 
  | 
1 130  | 
1 425  | 
79,3% | 
  | 
ubezpieczenie budynków | 
polisa | 
  | 
  | 
283  | 
276  | 
102,5% | 
  | 
Wydatki majatkowe: | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
40 000  | 
0,00 zł | 
| 6060 | 
Zakup wozu bojowego dla jednostki OSP w Słowieńsku | 
szt. | 
1 | 
  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Zapłata części faktury za zakup samochodu specjalnego dla OSP w Sławoborzu  | 
szt. | 
1 | 
125 703,00 zł | 
0 | 
40 000 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 75414 Obrona cywilna | 
  | 
  | 
  | 
2 614 | 
4 700 | 
55,6% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: doposażenie magazynu oc - nosze, łopaty,…. | 
wg kosztów | 
  | 
  | 
704 | 
1 000 | 
70,4% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych: szkolenia formacji, … | 
j.w. | 
  | 
  | 
800 | 
1 200 | 
66,7% | 
| 4410 | 
podróże służbowe krajowe | 
j.w. | 
  | 
  | 
310 | 
300 | 
103,3% | 
| 4750 | 
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - Gminne Centrum Reagowania  | 
j.w. | 
  | 
  | 
800 | 
2 200 | 
36,4% | 
  | 
Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe | 
rezerwa | 
  | 
  | 
1 500  | 
  | 
  | 
| 4810 | 
Rezerwy - art..26 ust. 4 z 26.04.2007 o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. nr 89 poz. 590) nakłada na każdy samorząd obowiązek wyodrębnienia rezerwy celowej na wydatki z tyt.finansowania zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego. | 
  | 
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 
  | 
  | 
  | 
12 100 | 
12 200 | 
99,2% | 
  | 
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i innych należności budżetowych | 
  | 
  | 
  | 
12 100 | 
12 200 | 
99,2% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4100 | 
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysi) | 
kwartał | 
4 | 
2 200 | 
8 800 | 
8 340 | 
105,5% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: druki wpłat bankowych | 
wg potrzeb | 
bloczki | 
  | 
550 | 
500 | 
110,0% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych: usługi pocztowe (wysyłanie upomnienień, decyzji,wezwań …)  | 
przec.m-nie | 
12 | 
170 | 
2 040 | 
2 000 | 
102,0% | 
| 4300 | 
Koszty egzekucji pobierane przez Urzędy Skarbowe | 
wg zawiadom | 
  | 
  | 
710 | 
700 | 
101,4% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 
  | 
  | 
  | 
10 000 | 
1 000 | 
1000,0% | 
  | 
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst | 
  | 
  | 
  | 
10 000 | 
1 000 | 
1000,0% | 
| 8070 | 
Odsetki i prowizje z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek (płatniczych i inwestycyjnych po ich zakończeniu) | 
przewidyw. | 
  | 
  | 
10 000 | 
1 000 | 
1000,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 
  | 
  | 
  | 
19 140 | 
18 890 | 
101,3% | 
  | 
Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe | 
  | 
  | 
  | 
19 140 | 
18 890 | 
101,3% | 
| 4300 | 
Koszty obsługi rachunków bankowych Urzędu Gminy prowadzonych przez PBS - prowizje, | 
m-c | 
12 | 
500 | 
4 500 | 
4 250 | 
105,9% | 
  | 
obsługa kasowa - wg umowy obowiązujacej od 1.04.2006)  | 
m-c | 
12 | 
1 220 | 
14 640 | 
14 640 | 
100,0% | 
  | 
75818 Rezerwy ogólne i celowe  | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
  | 
  | 
| 4810 | 
Rezerwy - rezerwę ogólną tworzy się na wydatki nieprzewidziane związane z finansowaniem zadań, na które złożone będą wnioski na dofinansowanie z programów UE lub innych źródeł. | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 
  | 
  | 
  | 
5 549 203 | 
592 038 | 
937,3% | 
  | 
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 
  | 
  | 
  | 
193 053 | 
178 920 | 
107,9% | 
  | 
Wynagrodzenia osobowe, pochodne, odpisy | 
  | 
  | 
  | 
32 634 | 
32 547 | 
100,3% | 
  | 
Kierowca OPLA Vivaro - 1 etat | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 40100 | 
Wynagrodzenia osobowe | 
m-c | 
12 | 
1 881 | 
22 572 | 
21 782 | 
103,6% | 
  | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
188 | 
0 | 
2 178 | 
0,0% | 
  | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
173 | 
2 076 | 
  | 
  | 
  | 
Odpis na fundusz nagród - 3 % | 
rok | 
3% | 
24 648 | 
739 | 
719 | 
102,8% | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
25 387 | 
3 856 | 
4 561 | 
84,6% | 
| 4120 | 
Składki na Fundusz Pracy | 
rok | 
2,45% | 
25 387 | 
622  | 
650 | 
95,7% | 
| 4440 | 
odpis na ZFŚS (x1) | 
rok | 
37,50% | 
2 266 | 
850 | 
805 | 
105,6% | 
  | 
Koszty dowozu uczniów do szkół ogółem - w tym:  | 
  | 
  | 
  | 
160 419  | 
146 373 | 
109,6% | 
  | 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Sławoborzu | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4300 | 
Śr. cena biletu 50 zł x190 uczniów = 9 500 zł x 2,3% wzrost cen = 9 718,50 zł | 
m-c | 
10 | 
9 718,50  | 
97 185 | 
96 900  | 
100,3% | 
  | 
Śr.cena biletu 27 zł x 25 uczniów = 675 zł x 2,3% wzrost cen = 690,53 zł  | 
m-c | 
10 | 
690,53 | 
6 905 | 
6 885  | 
100,3% | 
  | 
Kl. "O" śr.cena biletu 50 zł x 16 dzieci = 800 zł x 2,3% wzrost cen =818,40 zł  | 
m-c | 
10 | 
818,40 | 
8 184 | 
8 160  | 
100,3% | 
  | 
Szkoła Podstawowa w Rusinowie (dzieci zMiędzyrzecza i Jastrzebnik) | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Śr.cena biletu 58 zł x 14 dzieci =812 zł x 2,3 % wzrost cen = 830,68 zł | 
m-c | 
10 | 
830,68  | 
8 307  | 
8 282  | 
100,3% | 
  | 
Dowóz do gimnazjum w Lekowie (z Międzyrzecza) 5 uczniów x 63 x 2,3% =322,45 zł | 
m-c | 
10 | 
322,45 | 
3 225 | 
3 213  | 
100,4% | 
  | 
dowóz uczniów niepełnospr. do SOOW: 20 ucz.x20 zł x 2,3%=409,20 zł | 
m-c | 
10 | 
409 | 
4 092 | 
4 080  | 
100,3% | 
  | 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych Busem Vivaro z terenu gminy do SOOW i ZSzP:Krzecko, Słowieńsko, Mysłowice, Jastrzębniki, Sławoborze: 140 km dziennie 11,2 ON x 4 zł x 22 dni x 2,3% = 1 008,20 zł. | 
m-c | 
10 | 
1 008,20  | 
10 421  | 
10 053  | 
103,7% | 
| 4300 | 
Przeglądy i serwis Opla Vivaro | 
wg kosztów  | 
rok | 
  | 
2 500  | 
2 400  | 
104,2% | 
| 4430 | 
Ubezpieczenia OPLA VIVARO | 
polisa | 
  | 
  | 
6 000 | 
5 500  | 
109,1% | 
| 4300 | 
Zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów SOOW -mieszkańców internatu z tyt. wyjazdu do domu i powrotu do szkoły (na wniosek rodziców) | 
przewidyw. | 
  | 
  | 
12 000 | 
0 | 
0,0% | 
| 4300 | 
Zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły własnym środkiem transportu (uzasadniony wniosek rodziców) | 
j.w. | 
  | 
  | 
1 600 | 
900 | 
177,8% | 
  | 
Koszty dowozu uczniów GIMBUSEM występują w Planie Finansowym ZSzP - stanowiacego integralną część projektu budżetu gminy na 2008 r. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 80195 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
5 356 150 | 
413 118 | 
1296,5% | 
  | 
Wydatki bieżące: | 
  | 
  | 
  | 
3 410  | 
13 118 | 
26,0% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
nagród rzeczowych dla absolwentów gimnazjum (wzorowi) oraz za szczególne osiągnięcia | 
na koniec roku | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
w konkursach przedmiotowych (laureaci) a także za osiągnięcia w innych dziedzinach (sport, kultura) | 
szkolnego | 
  | 
  | 
2 900 | 
2 500 | 
116,0% | 
  | 
prenumerata czasopism | 
kwartał  | 
4 | 
50,70 zł | 
210 | 
203  | 
103,6% | 
| 4170 | 
Sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnej powołanej do  | 
um.zlecenia | 
2 osoby | 
  | 
200 | 
200  | 
100,0% | 
| 4410 | 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, finansowanie częściowe z b.p. | 
zwrot kosztów | 
przejazdu | 
  | 
100 | 
90 | 
111,1% | 
| 4300 | 
3 410,00 zł | 
dotacja z b.p. | 
  | 
  | 
0 | 
10 125  | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 6050 | 
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkól Publicznych w Sławoborzu IV etap | 
Środki własne | 
FRKF | 
5 352 740 | 
5 352 740 | 
400 000 | 
1338,2% | 
  | 
Struktura finansowania opiera się na środkach własnych i dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  | 
4 650 398 | 
549 602 | 
5 252 740 | 
5 252 740 | 
322 000 | 
1631,3% | 
  | 
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów na budowę hali w okresie jej budowy oraz koszty nowych … | 
100 000  | 
  | 
100 000 | 
100 000 | 
78 000 | 
128,2% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
851 Ochrona zdrowia | 
  | 
  | 
  | 
55 125 | 
63 363 | 
87,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz.85113 Przeciwdziałanie narkomanii | 
x | 
  | 
  | 
3 600 | 
3 363 | 
107,0% | 
  | 
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 
x | 
  | 
  | 
51 525 | 
60 000 | 
85,9% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ALKOHOLOWYCH wg preliminarza Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowiącego integralną część niniejszego projektu budżetu gminy na 2008 r., w tym: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne i odpisy | 
  | 
  | 
  | 
24 065 | 
16 598 | 
145,0% | 
| 4010 | 
wynagrodzenia osobowe (1 et. - placówka wsparcia dziennego w DK/kawiarenka internetowa) | 
rok | 
12 | 
1 500 | 
18 000 | 
12 000 | 
150,0% | 
| 4010 | 
odpis na fundusz nagród | 
rok | 
3% | 
16 800 | 
504 | 
360 | 
140,0% | 
| 4040 | 
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
rok | 
8,50% | 
12 360 | 
1 051  | 
0 | 
0,0% | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
20 755  | 
3 153  | 
2 130 | 
148,0% | 
| 4120 | 
składki na fundusz pracy | 
rok | 
2,45% | 
20 755  | 
508  | 
303  | 
167,8% | 
| 4440 | 
odpis na ZFŚS | 
rok | 
37,5% | 
2 266  | 
850 | 
805 | 
105,6% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia członków Komisji (3 osoby) | 
posiedzenia  | 
12 | 
100  | 
1 200  | 
1 000  | 
120,0% | 
  | 
Wydatki rzeczowe na zadania objęte Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoh.. | 
rok | 
1 | 
  | 
27 460 | 
43 402 | 
63,3% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
852 Pomoc społeczna | 
  | 
  | 
  | 
53 760  | 
46 080  | 
116,7% | 
  | 
85295 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
53 760  | 
46 080  | 
116,7% | 
| 3110 | 
Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z tyt.: wykonywania prac społeczno-użytecznych  | 
m-c | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Przyjmuje się że świadczeniobiorca otrzyma 7,00 zł/godz., z czego 40% to koszty gminy | 
12 | 
4 480 | 
53 760  | 
53 760  | 
46 080  | 
116,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
224 613 | 
0,0% | 
  | 
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
224 613 | 
0,0% | 
| 3110 | 
świadczenia społeczne (zapomogi dla uczniów w szczególnych przypadkach losowych) | 
dotacja z budżetu państwa | 
  | 
  | 
0 | 
1 981 | 
0,0% | 
| 3260 | 
inne formy pomocy dla uczniów (pomoc materialna) | 
  | 
  | 
0 | 
222 632 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 
  | 
  | 
  | 
691 640 | 
623 023 | 
111,0% | 
  | 
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 
  | 
  | 
  | 
569 064 | 
494 480 | 
115,1% | 
| 4300 | 
Dopłata dla mieszkańców gminy za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków na 2008 r. wynosi 12,48 zł/m3 i jest wyższa o 26,83 % od ubiegłorocznej. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dopłata do 1 m3 wynosie 9,25zł., cena dla odbiorcy 3,23 zł/1m3. średnioroczna prod. ścieków 60.000 m3 x 9,25 zł = 555 000 zł. | 
  | 
  | 
  | 
555 000 | 
437 400 | 
126,9% | 
| 4300 | 
czyszczenie kanalizacji deszczowej- usunięcie awarii kolektora (osiedle) | 
  | 
  | 
  | 
1 224  | 
5 720 | 
21,4% | 
| 6050 | 
Wydatki na iwestycje  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Dostarczenie i montaż urzadzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiązania | 
raty m-ne  | 
4 | 
4 280 | 
12 840 | 
51 360 | 
25,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
21 240 | 
0,0% | 
| 6050 | 
Wydatki na inwestycje | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rekultywacja zamkniętego z dniem 31.07.2007 r. wysypiska śmieci w Lepinie w ramach projektu | 
Śr.własne | 
PROW | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich woj..zachodniopomorskiego ( 25%/75%)  | 
94 000  | 
282 600  | 
376 600  | 
0 | 
21 240 | 
0,0% | 
  | 
Opracowanie i złożenie wniosku w roku 2008; przewidywana realizacja 2008/2009. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 
  | 
  | 
  | 
9 874 | 
7 800 | 
126,6% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe (wykonywanie mioteł - umowa zlecenia) | 
rok | 
1 | 
  | 
1 050  | 
1 000  | 
105,0% | 
| 4210 | 
Zakup paliwa, oleje do kosiarek, narzędzi ...  | 
rok | 
1 | 
800 | 
750 | 
700 | 
107,1% | 
| 4300 | 
Opróżnianie pojemników usytuowanych w miejscach użyteczności publicznej (Remondis) | 
m-c | 
12 | 
502 | 
6 024 | 
5 800 | 
103,9% | 
| 4300 | 
Usługi transportowe, porządkowanie miejsc użyteczności publicznej  | 
rok | 
1 | 
2 000 | 
2 050 | 
2 000 | 
102,5% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 90015 Oświetlenie dróg, uluc i placów | 
  | 
  | 
  | 
99 602 | 
83 732 | 
119,0% | 
| 4210 | 
zakup materiałów elektr.do montażu lub naprawy p-tów oświetlenia ulicznego  | 
  | 
  | 
  | 
1 000  | 
1 000  | 
100,0% | 
| 4260 | 
Zakup energii do oświetlenia ulic, placów …(prognozowana podwyżka cen za energię 10-15%) | 
śr.m-nie | 
12 | 
5 250 | 
63 000 | 
55 000 | 
114,5% | 
| 4300 | 
Konserwacja punktów oświetlenia ulicznego (7,82 za pkt) | 
m-c | 
12 | 
2 833,50 | 
34 002 | 
26 232 | 
129,6% | 
| 4300 | 
Wykonanie prac awaryjnych przez Zakład Oświetlenia Drogowego  | 
przewidyw. | 
  | 
  | 
1 600  | 
1 500  | 
106,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 90095 Pozostała działalność | 
  | 
  | 
  | 
13 100 | 
15 771 | 
83,1% | 
  | 
Przystanki | 
  | 
  | 
  | 
2 100  | 
2 800 | 
75,0% | 
| 4210 | 
Naprawyi konserwacja przystanków usytuowanych na terenie gminy (farby, materiały budowlane ..) | 
przystanki | 
21 | 
100 | 
2 100 | 
2 800 | 
75,0% | 
  | 
Estetyzacja gminy | 
  | 
  | 
  | 
5 000  | 
6 971  | 
71,7% | 
| 4210 | 
Zakupy części zamiennych do piły motorowej, wykaszarki i kosiarki oraz paliwa, oleju … itp..  | 
wg potrzeb | 
  | 
  | 
3 000  | 
4 971  | 
60,4% | 
| 4210 | 
Materiały i narzędzia do wykorzystania przy pracach na rzecz estetyzacji gminy | 
j.w. | 
  | 
  | 
2 000 | 
2 000  | 
100,0% | 
  | 
Opieka nad zwierzętami | 
  | 
  | 
  | 
6 000 | 
6 000 | 
100,0% | 
| 4300 | 
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (umieszczenie w schronisku) | 
psy | 
12 | 
500 | 
6 000 | 
6 000 | 
100,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 
  | 
  | 
  | 
319 726 | 
307 513 | 
104,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 
  | 
  | 
  | 
270 160 | 
258 641 | 
104,5% | 
  | 
Dom kultury | 
  | 
  | 
  | 
172 904  | 
124 812  | 
138,5% | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 
  | 
  | 
  | 
108 474 | 
69 134 | 
156,9% | 
| 4010 | 
Wynagrodzenia osobowe pracowników; etaty 2+ 1/ przeniesienie z UG | 
m-c | 
12 | 
5 609 | 
67 308 | 
38 736 | 
173,8% | 
| 4010 | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
561 | 
0 | 
3 874 | 
0,0% | 
| 4010 | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
516 | 
6 192 | 
  | 
0,0% | 
| 4010 | 
odpis na fundusz nagród - 3% | 
rok | 
3% | 
67 308 | 
2 019 | 
1 278 | 
158,0% | 
| 4040 | 
dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
rok | 
8,5% | 
67 308 | 
5 721 | 
3 293 | 
173,7% | 
| 4110 | 
Składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
90 040 | 
13 677 | 
10 369 | 
131,9% | 
| 4120 | 
Składki na Fundusz Pracy | 
m-c | 
2,45% | 
90 040 | 
2 206 | 
1 474 | 
149,7% | 
| 4440 | 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (x3) | 
2 266,00  | 
37,50% | 
850 | 
2 550 | 
1 610 | 
158,4% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe ( 2 instruktorów: śpiew, k. teatralne,) | 
m-c | 
10 | 
880 | 
8 800 | 
8 500 | 
103,5% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wydatki rzeczowe  | 
  | 
  | 
  | 
64 430  | 
55 678  | 
115,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 3020 | 
nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń: ekwiwalen za odzież roboczą prac.obsługi … | 
rok | 
1 | 
  | 
150  | 
110  | 
73,3% | 
| 3030 | 
różne wydatki na rzecz osób fizycznych: koszty przejazdu dzieci na konkursy, recitale… | 
rok | 
1 | 
  | 
500  | 
500  | 
100,0% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe z tyt. zleceń obsługi imprez rekreacyjno-kulturalnych | 
rok | 
1 | 
  | 
5 000  | 
4 700 | 
106,4% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów, w tym: | 
  | 
  | 
  | 
25 850 | 
20 409 | 
126,7% | 
  | 
drobny sprzęt i wyposażenie do sali widowiskowej i kawiarenki internetowej | 
na poziomie wykon.ubr. | 
  | 
1 650 | 
1 500 | 
110,0% | 
  | 
materiały do bieżących remontów (kuchnia, sale, biura) | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
2 000 | 
1 800 | 
111,1% | 
  | 
doposażenie kuchni | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
1 500 | 
1 296 | 
115,7% | 
  | 
meble (uzupelnienie) | 
wg aktualnych cen | 
  | 
3 500 | 
3 200 | 
109,4% | 
  | 
środki czystości, gaz do kuchni | 
na poziomie wykon.ubr. | 
  | 
3 000 | 
2 840 | 
105,6% | 
  | 
artykuły różne do zajęć z dziećmi (plastyka, rękodzieło ….) | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
3 000 | 
2 770 | 
108,3% | 
  | 
artykuły do organizacji imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka, Majówka, imprezy plenerowe…) | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
2 500 | 
2 340 | 
106,8% | 
  | 
organizacja Dożynek, turniejów sołeckich, zabaw… zakup namiotu | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
5 700  | 
2 021  | 
282,0% | 
  | 
nagrody, dyplomy dla laureatów i uczestników konkursów (Posesja, Ogródek, Dekoracje świateczne ….) | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
1 500 | 
1 342 | 
111,8% | 
  | 
szkolenia pracowników | 
liczba szkoleń | 
2 | 
450 | 
900 | 
800 | 
112,5% | 
  | 
inne jednorazowe/nieprzewidziane | 
na poziomie wykon.ubr. | 
  | 
600 | 
500 | 
120,0% | 
| 4260 | 
zakup energii  | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
16 000 | 
14 000 | 
114,3% | 
| 4280 | 
zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 
j.w. | 
j.w.. | 
40 | 
80 | 
60 | 
133,3% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych, w tym: | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
8 000  | 
7 440  | 
107,5% | 
  | 
dostawa wody i odprowadzenie ścieków | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
1 500 | 
1 406 | 
106,7% | 
  | 
usługi serwicowe-naprawy bieżące sprzętu nagłaśniającego i innych urzadzeń  | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
1 500 | 
1 234 | 
121,6% | 
  | 
wynajem zespołów muzycznych , przedstwienia teatralne | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
3 000 | 
3 300 | 
90,9% | 
  | 
usługi transportowe (wyjazdy na basen, wycieczki dla dzieci) | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
2 000 | 
1 500 | 
133,3% | 
| 4350 | 
zakup usług dostępu do sieci Internet (DSL) | 
abonament | 
12 | 
279,38  | 
3 400 | 
3 353 | 
101,4% | 
| 4360 | 
Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 
na poziomie wykon.ubr. | 
  | 
1 000  | 
975  | 
102,6% | 
| 4370 | 
Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
550 | 
528 | 
104,2% | 
| 4410 | 
podróże służbowe | 
j.w. | 
j.w.. | 
  | 
1 200 | 
1 000 | 
120,0% | 
| 4430 | 
różne opłaty i składki: ubezpieczenie obiektu, wyposażenia i imprez | 
polisa | 
3 | 
  | 
1 000 | 
979 | 
102,1% | 
| 4750 | 
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 
na poziomie wykon.ubr. | 
  | 
1 700 | 
1 624 | 
104,7% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Remont i wyposażenie domu kultury w Sławoborzu | 
Środki własne | 
MKiD | 
Wartość projektu | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłaszane są programy operacyjne, które stanowią | 
30 906  | 
175 132 | 
206 038 | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
podstawę do ubiegania się o środki do Ministra KiDN na zadania z zakresu kultury realizowane przez | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
gminy. W 2008 r. Gmina Sławoborze ponowi próbę uzyskania tych środków na remont i doposażenie  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Możliwość uzyskania środków istnieje również z Regionalnych Programów Operacyjnych Wojew. | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
Zachodniopomorskiego (RPOWZ). | 
51 509 | 
154 528 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Do każdego z ww źródeł w 2008 r. złożony zostanie wniosek ze wskazaniem realizacji w latach 2009-10. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Świetlice wiejskie | 
  | 
  | 
97 257 | 
97 257 | 
133 829 | 
72,7% | 
  | 
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 
  | 
  | 
  | 
58 757 | 
38 067 | 
154,35% | 
| 4010 | 
wynagrodzenia - dla 7 świetlicowych (etaty pełnowymiarowe przez 1/2 roku oraz 1/2 roku pr.publiczni ) | 
7 x 6 m-cy | 
42 | 
1 126 | 
47 292 | 
31 889 | 
148,3% | 
| 4040 | 
doatkowe wynagrodzenie roczne | 
stawka | 
8,50% | 
31 889 | 
2 711 | 
  | 
  | 
| 4110 | 
składki na ubezpieczenia społeczne  | 
stawka | 
15,19% | 
50 003  | 
7 595  | 
5 407  | 
140,5% | 
| 4120 | 
składki na FP | 
stawka | 
2,45% | 
50 003  | 
1 159  | 
771  | 
150,3% | 
  | 
Wydatki rzeczowe zwiazane z funkcjonowaniem świetlic | 
  | 
  | 
  | 
23 500  | 
60 036  | 
39,1% | 
| 4210 | 
zakup materiałów do pracy z dziećmi: gry, papier, farby, książki, upominki ...oraz opału | 
na poziomie wykon. ubr.  | 
  | 
7 000 | 
5 239 | 
133,6% | 
  | 
zakup środków czystości, drobnych materiaów do napraw i remontów  | 
j.w. | 
j.w. | 
  | 
1 500  | 
1 410  | 
106,4% | 
  | 
meble (stoliki, krzesła … elementy wystroju - firany) | 
j.w. | 
j.w. | 
  | 
10 000  | 
10 340  | 
96,7% | 
| 4300 | 
ogrzewanie, dostawa wody, usługi transportowe, wywóz nieczystości, … | 
j.w. | 
j.w. | 
  | 
5 000 | 
4 500 | 
111,1% | 
| 2900 | 
Udział gminy w wyposażeniu świetlic wiejskich w ramach realizacji projektu ZMiG Dorz. Parsęty | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
38 547 | 
0,0% | 
| 6050 | 
Remonty i modernizacje świetlic wiejskich | 
155 480  | 
466 439 | 
621 918 | 
15 000 | 
35 726 | 
42,0% | 
  | 
Koszty remontów i modernizacji świetlic wiejskich zamierza się sfinansować z udziałem  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
środków z funduszy UE w ramach programów operacyjnych, dostępnych w edycji 2007-13. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
W 2008 r. opracowanie i złożenie wniosków, większe projekty realizowane będą w 2009 r. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Remont świetlicy w Rokosowie - finansowanie: środki własne - 25%; PO - 75%, realizacja 2009. | 
91 230  | 
273 689  | 
364 918 | 
0 | 
13 500  | 
0,0% | 
  | 
Remont świetlicy w Sidłowie - finansowanie: j.w., realizacja 2009 | 
49 250  | 
147 750  | 
197 000 | 
0 | 
22 226  | 
0,0% | 
  | 
Remont świetlicy w Międzyrzeczu - finansowanie j.w., realizacja 2008.  | 
7 500  | 
22 500  | 
30 000 | 
7 500 | 
  | 
  | 
  | 
Remont świetlicy w Słowieńsku - finansowanie j.w., realizacja 2008. | 
7 500  | 
22 500  | 
30 000 | 
7 500 | 
  | 
  | 
  | 
Modernizacje świetlic wiejskich w Międzyrzeczu, Rokosowie i Sidłowie objete zostały również projektem  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
realizowanym przez ZMiGDorzecza Parsęty. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 92116 Biblioteki | 
  | 
  | 
  | 
49 566 | 
48 872 | 
101,4% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Wynagrodzenia, pochodne, odpisy | 
  | 
  | 
  | 
31 662 | 
30 428 | 
104,1% | 
| 4010 | 
Wynagrodzenia osobowe pracowników (1 et.) | 
m-c | 
12 | 
1 821 | 
21 852 | 
19 866 | 
110,0% | 
| 4010 | 
skutki podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3 % płacy minimalnej (50% wsk.wzrostu)  | 
m-c | 
12 | 
182  | 
-  | 
  | 
  | 
| 4010 | 
skutki waloryzacji i podwyżki wynagrodzeń (4 - krotny wskaźnik inflacji 2,3 % = 9,2%) | 
m-c | 
12 | 
167  | 
2 004  | 
1 944  | 
103,1% | 
| 4040 | 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 
rok | 
1 | 
1 620 | 
1 620 | 
1 620 | 
100,0% | 
| 4010 | 
odpis na fundusz nagród - 3% | 
rok | 
3% | 
23 856 | 
716 | 
596 | 
120,1% | 
| 4110 | 
Składki na ubezpieczenia społeczne | 
rok | 
15,19% | 
26 192 | 
3 979 | 
4 900 | 
81,2% | 
| 4120 | 
Składki na Fundusz Pracy | 
rok | 
2,45% | 
26 192 | 
642 | 
697 | 
92,1% | 
| 4440 | 
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 
przec.zatr. | 
37,50% | 
2 266 | 
850 | 
805 | 
105,6% | 
  | 
Wydatki rzeczowe | 
  | 
  | 
  | 
17 904 | 
18 444 | 
97,1% | 
| 4240 | 
zakup książek do księgozbioru bublioteki | 
na poziomie wykon. ubr.  | 
  | 
12 500 | 
12 000 | 
104,2% | 
| 4210 | 
Prenumerata czasopism | 
kwartał | 
4 | 
410 | 
1 640 | 
1 632 | 
100,5% | 
  | 
Organizacja imprez w okresie ferii, z ok.. Dnia Dziecka itp.(upominki, słodycze, artykuły plastyczne i dekor.) | 
na poziomie wykon. ubr.  | 
  | 
500 | 
492 | 
101,6% | 
  | 
Zakup materiałow do pracy z dziećmi: gry, płyty DVD, ...  | 
j.w. | 
j.w | 
  | 
400 | 
340 | 
117,6% | 
  | 
środki czystości, opłaty telefoniczne, druki, folia na ksiązki, podpórki do regałów, tablica informacyjna,  | 
rok | 
  | 
  | 
300 | 
200 | 
150,0% | 
  | 
zakup i wymiana lamp oświtleniowych w bibliotece | 
wg kosztów | 
  | 
  | 
1 304  | 
50  | 
2608,0% | 
| 4300 | 
Serwis komputerów, zakup akcesoriów komputer. - program "Ikonka" | 
szacunkowo | 
  | 
  | 
250 | 
220 | 
113,6% | 
| 4370 | 
opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 
abonament | 
12 | 
84,18  | 
1 010 | 
1 010 | 
100,0% | 
| 4750 | 
Zakup programu bibliotecznego "MAK" (obsługa czytelnika/księgozbioru)  | 
wg umowy | 
  | 
  | 
  | 
2 500 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 
  | 
  | 
  | 
65 612 | 
57 257 | 
115% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz.92601 Obiekty sportowe | 
  | 
  | 
  | 
17 300 | 
11 300 | 
153,1% | 
  | 
Utrzymanie stadionu w Sławoborzu, boiska sportowe w sołectwach. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: wapno, paliwo, trawa, nawóz, materiały do napraw w szatniach … | 
na poziomie wykonan. ubr. | 
  | 
3 000  | 
2 760 | 
108,7% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych | 
j.w | 
j.w. | 
  | 
14 300  | 
4 270  | 
100,7% | 
  | 
koszenie, wałowanie … | 
j.w | 
j.w. | 
  | 
4 300 | 
4 270 | 
  | 
  | 
dostosowanie stadionu do obowiązujących przepisów bezpieczeństwa - w ramach wniosku do Urz.Marsz. | 
finansowanie | 
50/50 | 
20 000 | 
10 000  | 
0 | 
0% | 
  | 
Inwestycje | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
-  | 
0,0% | 
| 6050 | 
Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze. Watość projektu = 1 296 743,00 zł /1 903 142,00 zł. Finansowanie z udziałem środków z następujących źródeł: 1) EOG (mechanizmy norweskie) 85/15% .  | 
Uchwała RG VII/37/2007 z dnia 13.04.2007 r. | 
Środki własne wg proporcji | 
1 296 743,00 | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 75/25% | 
  | 
  | 
  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
| 6050 | 
Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu. Wartość projektu = 1 000 000,00 zł. Finansowanie budowy z udziałem środków z nastepujących źródeł: 1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 75/25% 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 50/50% | 
  | 
j.w. | 
1 000 000,0  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
WW inwestycje realizowane będą w latach 2009-2010, po przyznaniu środków finansowych z powyższych źródeł, na podstawie wniosków złożonych przez gminę w 2008 r. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 6050 | 
Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostepnych stref rekreacji dziecięcej, (sołectwa). Warość ogółem projektu = 1 066 337,00 zł . Realizacja w ramach projektu aplikowanego przez ZMiGDParsęty w latach 2008-2011.Gmina zapewnia środki własne - 15 % | 
Uchwała RG VII/38/2007 z dnia 13.04.2007 r. | 
Środki własne 159 951 zł  | 
1 066 337  | 
0 | 
0 | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kuttury fizycznej i sportu | 
  | 
  | 
  | 
48 312 | 
45 957 | 
105,1% | 
  | 
Finansowanie zadań z zakresu kutury fizycznej i sportu: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 3030 | 
różne wydatki na rzecz osób fizycznych: koszty przejazdu na zawody(busy,), diety | 
na poziomie wykonan. ubr. | 
  | 
15 050 | 
14 739 | 
102,1% | 
  | 
piłka nożna  | 
j.w. | 
j.w. | 
  | 
13 000  | 
12 735  | 
102,1% | 
  | 
tenis stołowy | 
j.w. | 
j.w. | 
  | 
1 850 | 
1 809 | 
102,3% | 
| 4170 | 
wynagrodzenia bezosobowe: wynagrodzenia trenerów, sędziów | 
umowa zlecenia - 2 | 
  | 
18 940 | 
17 530 | 
108,0% | 
  | 
trener piłki nożnnej | 
m-ce | 
11 | 
750 | 
8 440 | 
8 250  | 
102,3% | 
  | 
instruktor tenisa stołowyego | 
m-ce | 
11 | 
400 | 
4 500 | 
4 400  | 
102,3% | 
  | 
sędziowie piłkarscy i tenisa stołowego | 
na poziomie wykonan. ubr. | 
  | 
5 000 | 
4 880  | 
102,5% | 
  | 
zapewnienie obsługi medycznej na zawodach | 
zawody x umowy zlecenia | 
  | 
1 000  | 
0,00 zł | 
0,0% | 
| 4210 | 
zakup wyposażenia i materiałów: | 
  | 
  | 
  | 
5 200 | 
4 923  | 
105,6% | 
  | 
piłka nożna: proszek - pranie strojów, woda, sprzęt - buty, rekawice bram.,lód syntet.,…apteczka | 
na poziomie wykonan. ubr. | 
  | 
3 000 | 
2 853  | 
105,2% | 
  | 
tenis: okładzina i pokrowce na rakietki, obuwie,… | 
j.w | 
j.w. | 
  | 
400 | 
390  | 
102,6% | 
  | 
pozostałe dyscypliny:nagródy, artykuły do organizacji zawodów,  | 
j.w | 
j.w | 
  | 
1 800  | 
1 680  | 
107,1% | 
| 4280 | 
zakup usług zdrowotnych: badania lekarskie zawodników  | 
j.w | 
j.w | 
  | 
3 600  | 
3 525  | 
102,1% | 
| 4300 | 
zakup usług pozostałych: wynajem transportu na zawody,  | 
j.w | 
j.w | 
  | 
2 000 | 
1 954 | 
102,4% | 
| 4430 | 
różne opłaty i składki: wpisowe na zawody, licencje, rejestracje, chipy | 
  | 
  | 
  | 
3 522 | 
3 286  | 
107,2% | 
  | 
piłka nożna | 
j.w | 
j.w | 
  | 
2 622 | 
2 431  | 
107,9% | 
  | 
tenis stołowy | 
j.w | 
j.w | 
  | 
900 | 
855  | 
105,3% | 
  | 
RAZEM WYDATKI | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
3 984 380 | 
Błąd:511 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Kwota wydatków ogółem nie uwzględnia skutków podwyżki wynagrodzeń, w związku ze wzrostem o 20,3% płacy minimalnej (10 %) | 
80 482,00  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Z E S T A W I E N I E | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Urząd Gminy | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
3 984 380 | 
Błąd:511 | 
  | 
w tym: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
< zadania własne bieżące | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
2 944 269 | 
Błąd:511 | 
  | 
< zadania własne finansowane dotacją z budżetu państwa | 
  | 
  | 
  | 
  | 
234 938 | 
0,0% | 
  | 
< zadania zlecone | 
  | 
  | 
  | 
48 697 | 
231 349 | 
21,0% | 
  | 
< inwestycje | 
  | 
  | 
  | 
5 410 440 | 
573 824 | 
942,9% | 
  | 
w tym: środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych | 
  | 
  | 
  | 
549 602  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Zespół Szkół Publicznych | 
  | 
  | 
  | 
2 896 904 | 
2 623 859 | 
110,4% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
w tym: subwencja oświatowa  | 
rok | 
  | 
2 472 767 | 
2 472 767 | 
2 281 588 | 
108,4% | 
  | 
środki własne z budżetu gminy ogółem | 
  | 
  | 
  | 
396 137  | 
342 271  | 
115,7% | 
  | 
w tym: kl. "0", gimbus,stypendia | 
rok | 
  | 
190 854  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
rezerwa celowa na odprawy emerytalne | 
  | 
  | 
  | 
28 000 | 
  | 
  | 
  | 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 
  | 
  | 
  | 
2 765 896 | 
3 395 274 | 
81,5% | 
  | 
w tym: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
< zadania zlecone | 
rok | 
  | 
  | 
1 674 000 | 
2 200 000 | 
76,1% | 
  | 
< zadania własne | 
rok | 
  | 
  | 
612 896 | 
565 183 | 
108,4% | 
  | 
< zadania własne dotowane z budżetu państwa | 
rok | 
  | 
  | 
479 000 | 
630 091 | 
76,0% | 
  | 
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
10 003 513 | 
Błąd:511 | 
  | 
z tego: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
zadania własne | 
  | 
  | 
  | 
11 985 889  | 
6 707 135  | 
178,7% | 
  | 
zadania zlecone | 
  | 
  | 
  | 
1 722 697  | 
2 200 000  | 
78,3% | 
  | 
dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 
  | 
  | 
  | 
479 000  | 
865 029  | 
55,4% | 
  | 
środki na finansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych | 
  | 
  | 
  | 
549 602  | 
  | 
0,0% | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BILANSOWANIE BUDŻETU: | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
DOCHODY  | 
  | 
  | 
  | 
10 036 000  | 
9 723 933  | 
103,2% | 
  | 
w tym: dotacje na zadania zlecone | 
  | 
  | 
  | 
1 722 697  | 
2 200 000  | 
78,3% | 
  | 
dotacje na zadania własne | 
  | 
  | 
  | 
479 000  | 
861 500  | 
55,6% | 
  | 
WYDATKI | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
10 003 513  | 
Błąd:511 | 
  | 
w tym: wydatki na zadania zlecone | 
  | 
  | 
  | 
1 722 697  | 
2 200 000  | 
78,3% | 
  | 
DEFICYT | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
(279 580) | 
Błąd:511 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
PRZYCHODY | 
  | 
  | 
  | 
4 609 000  | 
683 580  | 
674,2% | 
  | 
kredyty zaciągane w bankach krajowych | 
  | 
  | 
  | 
2 000 000  | 
  | 
  | 
  | 
obligacje | 
  | 
  | 
  | 
1 000 000  | 
  | 
  | 
  | 
pożyczka z fuduszu celowego | 
  | 
  | 
  | 
215 000  | 
  | 
  | 
  | 
Inne źródła (wolne środki) | 
  | 
  | 
  | 
1 394 000  | 
683 580  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
ROZCHODY | 
  | 
  | 
  | 
423 000 | 
404 000 | 
104,7% | 
  | 
Stan zadłużenia gminy z tyt. kredytów na 31.12.2007 r. | 
1 454 000 | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
Spłaty kredytów i pożyczek w 2008 r. | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
BOŚ S.A. Koszalin | 
1 058 000  | 
12 | 
23 000 | 
276 000 | 
272 000  | 
  | 
  | 
PBS Świdwin | 
396 000  | 
12 | 
11 000 | 
132 000 | 
132 000 | 
  | 
  | 
WFOŚiGW | 
  | 
  | 
  | 
15 000  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
OGÓŁEM (WYDATKI + Rozchody) | 
  | 
  | 
  | 
Błąd:511 | 
10 407 513 | 
Błąd:511 | 
  | 
Ogółem (DOCHODY + Przychody) | 
  | 
  | 
  | 
14 645 000 | 
10 407 513  | 
140,7% |