Załącznik Nr 1 | |||||
do uchwały ……………….. | |||||
Rady Gminy Sławoborze z dnia …. grudnia 2007 | |||||
Dochody budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r. - (ogółem) | |||||
Dział | Paragraf | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Kwota | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 800 | |||
0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t | 0 | |||
0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. | 4 800 | |||
0910 | pozostałe odsetki | ||||
400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę | 5 000 | |||
0830 | wpływy z usług | 5 000 | |||
0910 | pozostałe odsetki | ||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 124 190 | |||
0470 | wpływy za zarząd, użyktkowanie wieczyste nieruchomości | 3 800 | |||
0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. | 57 700 | |||
0870 | wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych | 62 690 | |||
0920 | odsetki pozostałe | ||||
8510 | wpływy z róznych rozliczeń | 0 | |||
710 | Działalność usługowa | 7 500 | |||
0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. | 2 500 | |||
0830 | wpływy z usług | 5 000 | |||
750 | Administracja publiczna | 55 200 | |||
0970 | wpływy z różnych dochodów | 0 | |||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie | 48 000 | |||
8510 | wplywy z rożnych rozliczeń | 7 200 | |||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 697 | |||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie | 697 | |||
752 | Obrona narodowa | 0 | |||
2010 | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administarcji rządowej zleconych gminie | 0 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajacych osobowości prawnej | 3 143 957 | |||
0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 806 179 | |||
0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000 | |||
0310 | podatek od nieruchomości | 1 438 000 | |||
0320 | podatek rolny | 431 000 | |||
0330 | podatek leśny | 181 300 | |||
0340 | podatek od środków transportowych | 21 000 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
0350 | podatek od działanosci gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 10 000 | |||
0360 | podatek od spadków i darowizn | 2 500 | |||
0400 | opłata produktowa | 350 | |||
0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 10 000 | |||
0430 | wpływy z opłaty targowej | 500 | |||
0460 | wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100 000 | |||
0480 | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu | 55 125 | |||
0490 | wpływy z innych likalnych opłat pobieranych przez jst | 35 000 | |||
0500 | podatek od czynności cywilno-prawnych | 25 000 | |||
0690 | wpływy z różnych opłat | 3 700 | |||
0910 | odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 14 303 | |||
0920 | pozostałe odsetki | 0 | |||
758 | Różne rozliczenia | 3 847 054 | |||
0690 | wpływy z różnych opłat | 1 000 | |||
2360 | dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 738 | |||
0920 | pozostałe odsetki | 7 000 | |||
2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 838 316 | |||
8510 | wpływy z różnych rozliczeń | 0 | |||
801 | Oświata i wychowanie | 559 602 | |||
0750 | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub spółek j.s.t. | 2 000 | |||
0830 | wpływy z usług | 6 000 | |||
0920 | pozostałe odsetki | ||||
2030 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 2 000 | |||
6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. | 549 602 | |||
852 | Pomoc społeczna | 2 167 000 | |||
0830 | wpływy z usług | 15 000 | |||
0920 | pozostałe odsetki | 1 000 | |||
2010 | dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 1 674 000 | |||
2030 | dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 477 000 | |||
854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 117 000 | |||
0830 | wpływy z usług | 117 000 | |||
900 | Gospodarka komunalana i ochrona środowiska | 4 000 | |||
0830 | wpływy z usług | 4 000 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0 | |||
6330 | dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gmin | ||||
RAZEM | 10 036 000 | ||||
z tego: | |||||
DOCHODY MAJĄTKOWE | 612 292 | ||||
DOCHODY BUDŻETOWE BIEŻĄCE | 9 423 708 |
Załącznik Nr 2 | ||||||||||
do uchwały ………………………… | ||||||||||
Rady Gminy w Sławoborzu z dnia …………..grudnia 2007 r. | ||||||||||
Wydatki budżetu Gminy Sławoborze w 2008 r. | ||||||||||
Wydatki ogółem | z tego | |||||||||
Nazwa podziałki | w tym: | Wydatki | ||||||||
Dział | Rozdział | Wydatki | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Wydatki | Wydatki z tyt. | ||||
klasyfikacji budżetowej | bieżące | Dotacje | na obsługę | poręczeń i | majatkowe | |||||
długu | gwarancji | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
010 | Rolnictwo i łowiectwo | 8 000 | 8 000 | |||||||
01010 | Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi | 0 | 0 | |||||||
01030 | Izby rolnicze | 8 000 | 8 000 | |||||||
400 | Zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 278 108 | 278 108 | |||||||
40002 | Zaopatrzenie w wodę | 278 108 | 278 108 | |||||||
600 | Transport i łączność | 66 140 | 36 280 | 29 860 | ||||||
60016 | Drogi publiczne gminne | 66 140 | 36 280 | 29 860 | ||||||
630 | Turystyka | 0 | 0 | |||||||
63030 | Zadania w zakresie upowsechniania turystyki | 0 | 0 | |||||||
700 | Gospodarka mieszkaniowa | 17 000 | 17 000 | |||||||
70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 17 000 | 17 000 | |||||||
70095 | Pozostała działalnośc | 0 | 0 | |||||||
710 | Działalność usługowa | 34 950 | 34 950 | |||||||
71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 11 250 | 11 250 | |||||||
71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyine) | 6 300 | 6 300 | |||||||
71035 | Cmentarze | 4 400 | 4 400 | |||||||
71095 | Pozostała działalnośc | 13 000 | 13 000 | |||||||
750 | Administracja publiczna | 1 291 190 | 1 291 190 | 693 981 | 122 421 | |||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 79 070 | 79 070 | 54 614 | 9 634 | |||||
75022 | Rady gmin | 83 514 | 83 514 | |||||||
75023 | Urzędy gmin | 1 079 442 | 1 079 442 | 629 367 | 111 020 | |||||
75075 | Promocja jednostek samorządu .. | 7 100 | 7 100 | |||||||
75095 | Pozostała działalność | 42 064 | 42 064 | 10 000 | 1 767 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 697 | 697 | 280 | ||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 697 | 697 | 280 | ||||||
752 | Obrona narodowa | 680 | 680 | |||||||
75212 | Pozostałe wydatki obronne | 680 | 680 | |||||||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 86 129 | 86 129 | 13 566 | 332 | |||||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 82 015 | 82 015 | 13 566 | 332 | |||||
75414 | Obrona cywilna | 2 614 | 2 614 | |||||||
75421 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i … | 12 100 | 12 100 | 8 800 | ||||||
75647 | Pobór podatków | 12 100 | 12 100 | 8 800 | ||||||
757 | Obsługa długu publicznego | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
75702 | Obsługa ………., kredytów … | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||||
75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb P. lub jst | 0 | 0 | |||||||
758 | Różne rozliczenia | 19 140 | 19 140 | |||||||
75814 | Różne rozliczenia finansowe | 19 140 | 19 140 | |||||||
75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0 | 0 | |||||||
801 | Oświata i wychowanie | 8 119 348 | 2 766 608 | 1 796 249 | 313 324 | 5 352 740 | ||||
80101 | Szkoły podstawowe | 1 139 864 | 1 139 864 | 865 266 | 152 892 | |||||
rezerwa | 80101 | Szkoły podstawowe | 28 000 | 28 000 | ||||||
80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych | 105 528 | 105 528 | 75 194 | 13 286 | |||||
80110 | Gimnazja | 579 391 | 579 391 | 449 434 | 79 415 | |||||
80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 193 053 | 193 053 | 25 387 | 4 478 | |||||
ZSzP | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 61 861 | 61 861 | 22 700 | 4 011 | ||||
80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | 621 501 | 621 501 | 358 268 | 59 242 | |||||
80146 | Dokształacanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 14 000 | 14 000 | |||||||
80195 | Pozostała działalność | 5 356 150 | 3 410 | 200 | 5 352 740 | |||||
ZSzP | 80195 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | ||||||
851 | Ochrona zdrowia | 55 125 | 55 125 | 20 755 | 3 450 | |||||
85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 600 | 3 600 | |||||||
85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 525 | 51 525 | 20 755 | 3 450 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
852 | Pomoc społeczna | 2 819 656 | 2 819 656 | 326 583 | 103 495 | |||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz … | 1 525 000 | 1 525 000 | 34 558 | 31 564 | |||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | ||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 512 400 | 512 400 | |||||||
85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80 000 | 80 000 | |||||||
85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 406 496 | 406 496 | 292 025 | 58 931 | |||||
85228 | Usługi opiekuńcze specjalistyczne | 5 000 | 5 000 | |||||||
85295 | Pozostała działaność | 53 760 | 53 760 | |||||||
GOPS | 85295 | Pozostała działaność | 224 000 | 224 000 | ||||||
854 | Edukacyjna opieka wychowawwcza | 326 759 | 326 759 | 142 894 | 25 249 | |||||
85401 | Świetlice szkolne | 311 414 | 311 414 | 142 894 | 25 249 | |||||
85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 345 | 15 345 | |||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 691 640 | 678 800 | 1 050 | 12 840 | |||||
90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 569 064 | 556 224 | 12 840 | ||||||
90002 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | ||||||
90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 874 | 9 874 | 1 050 | ||||||
90015 | Oświetlenie ulic, dróg i placów | 99 602 | 99 602 | |||||||
90095 | Pozostała działaność | 13 100 | 13 100 | |||||||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 319 726 | 304 726 | 116 232 | 20 504 | 15 000 | ||||
92109 | Domy kultury, świetlice i kluby | 270 160 | 255 160 | 90 040 | 15 883 | 15 000 | ||||
92116 | Biblioteki | 49 566 | 49 566 | 26 192 | 4 621 | |||||
926 | Kultura fizyczna i sport | 65 612 | 65 612 | 18 940 | ||||||
92601 | Obiekty sportowe | 17 300 | 17 300 | |||||||
92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 48 312 | 48 312 | 18 940 | ||||||
RAZEM | 14 222 000 | 8 811 560 | 3 139 330 | 588 775 | 0 | 10 000 | 0 | 5 410 440 |
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. | |||
Lp | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem | 4 609 000 | ||
1. | Kredyty | 952 | 2 000 000 |
2. | Pożyczki | 952 | 215 000 |
3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
4. | Spłaty pożyczek udzielonych | 951 | |
5. | Prywaryzacja majątku jst | 944 | |
6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | |
7. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | 1 000 000 |
8. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | 1 394 000 |
Rozchody ogółem | 423 000 | ||
1. | Spłaty kredytów | 992 | 423 000 |
2. | Spłaty pożyczek | 992 | |
3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżtu UE | 963 | |
4. | Udzielone pożyczki | 991 | |
5. | Lokaty | 994 | |
6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
7. | Rozchody z tyt.innych rozliczeń | 995 |
Załącznik Nr 4 | |||||||||||||||
do uchwały Nr | |||||||||||||||
Rady Gminy Sławoborze z dnia ………... r. | |||||||||||||||
Limity wydatków budżetowych na wieloletni program inwestycyjny Gminy Sławoborze | |||||||||||||||
w 2008 r. | |||||||||||||||
L.P. | Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji w latach | Jednostka realizujaca program lub koodynujaca wykonanie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | ||||||||
Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie projektu technicznego nawierzchni dróg: Krzesimowo i ul. Leśnej | URZĄD GMINY | 29 860 | OGÓŁEM: | 29 860 | |||||||
Środki jst | 29 860 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||
2. | 801 | 80195 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Sławoborzu | 9 302 740 | OGÓŁEM: | 5 352 740 | ||||||||
Środki jst | 588 138 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | 4 215 000 | ||||||||||||||
FRKF | 549 602 | ||||||||||||||
3. | 900 | 90001 | 6050 | Dostarczenie i montaż urządzeń do modernizacji oczyszczalni ścieków "rów cyrkulacyjny" w Sławoborzu - spłata zobowiazania | 171 200 | OGÓŁEM: | 12 840 | ||||||||
Środki jst | 840 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
WFOŚiGW | 12 000 | ||||||||||||||
4. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze | 206 038 | OGÓŁEM: | 206 038 | ||||||||
Środki jst | 30 906 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
MKiDN/RPOWZ | 175 132 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
5. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko | URZĄD GMINY | 621 918 | OGÓŁEM: | 15 000 | 606 919 | ||||||
Środki jst | 15 000 | 140 480 | |||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
inne środki | 466 439 | ||||||||||||||
6. | 926 | 92601 | 6050 | Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej) | 1 296 743 | OGÓŁEM: | 1 296 743 | ||||||||
Środki jst | 324 186 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
inne środki | 972 557 | ||||||||||||||
7. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu socjalnego na stadionie | 1 000 000 | OGÓŁEM: | 1 000 000 | ||||||||
Środki jst | 250 000 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
inne środki | 750 000 | ||||||||||||||
8. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placów zabaw oraz boisk szkolnych dla dzieci i młodzieży - tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dzieciecej | ZMiGDP | 1 066 337 | OGÓŁEM: | 159 959 | |||||||
Środki jst | 159 959 | ||||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | |||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||
RAZEM | OGÓŁEM: | 5 410 440 | 801 530 | 2 296 743 | |||||||||||
Środki jst | 645 838 | 159 959 | |||||||||||||
kredyty, pożyczki, obligacje | 4 215 000 | ||||||||||||||
inne środki | 549 602 | 641 571 | 1 722 557 |
Załącznik Nr 4a | |||||||||||||||||
do uchwały Nr | |||||||||||||||||
Rady Gminy Sławoborze z dnia ………... r. | |||||||||||||||||
Limity wydatków budżetowych na projekty do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i kolejnych | |||||||||||||||||
Gminy Sławoborze | |||||||||||||||||
L.P. | Dział | Rozdz. | Par. | Nazwa programu | Nazwa projektu | Lata realizacji projektu | Wartość całkowita projektu | Koszty kwalifikowane w ramach projektu | Planowane płatności w latach w ramach projektu | ||||||||
Źródła finansowania | 2008 | 2009 | 2010 | po roku 2010 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||
1. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży w gminie Sławoborze | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009 | 206 038 | 154 528 | OGÓŁEM: | 206 037 | |||||||
Środki jst | 51 509 | ||||||||||||||||
Środki UE | 154 528 | ||||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
5. | 921 | 92109 | 6050 | Remont i modernizacja świetlic wiejskich w sołectwach: Rokosowo, Sidłowo, Międzyrzecze i Słowieńsko | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2009 | 621 918 | 451 439 | OGÓŁEM: | 60 000 | 546 919 | ||||||
Środki jst | 15 000 | 140 480 | |||||||||||||||
środki UE | 45 000 | 406 439 | |||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
6. | 926 | 92601 | 6050 | Terenowe urządzenia sportowe formą przeciwdziałania wadom postawy wsród dzieci i młodzieży w Gminie Sławoborze (infrastruktura sport. przy hali sportowej) | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2009-2010 | 1 296 743 | 972 557 | OGÓŁEM: | 1 296 743 | |||||||
Środki jst | 324 186 | ||||||||||||||||
środki UE | 972 557 | ||||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
Norweski Mechanizm Finanowy/Europejski Obszar Gospodarczy | 2010-2011 | 1 903 142 | 1 617 671 | OGÓŁEM: | 1 903 142 | ||||||||||||
Środki jst | 285 471 | ||||||||||||||||
środki UE | 1 617 671 | ||||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
7. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa obiektu socjalnego na stadionie w Sławoborzu | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego | 2010 | 1 000 000 | 750 000 | OGÓŁEM: | 1 000 000 | |||||||
Środki jst | 250 000 | ||||||||||||||||
środki UE | 750 000 | ||||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2009 | 1 000 000 | 500 000 | OGÓŁEM: | 1 000 000 | ||||||||||||
Środki jst | 500 000 | ||||||||||||||||
środki UE | 500 000 | ||||||||||||||||
inne środki | |||||||||||||||||
x | x | x | x | RAZEM | x | x | Błąd:511 | 2 328 524 | OGÓŁEM: | 60 000 | 3 049 699 | 1 000 000 | 1 903 142 | ||||
Środki jst | 15 000 | 1 016 175 | 250 000 | 285 471 | |||||||||||||
środki UE | 45 000 | 2 033 524 | 750 000 | 1 617 671 | |||||||||||||
inne środki |
Załącznik nr 6 | ||||||||||||
do uchwały Nr | ||||||||||||
Rady Gminy Sławoborze z dnia | ||||||||||||
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami | ||||||||||||
w 2008 r. | ||||||||||||
Wydatki ogółem (7 + 10) | z tego | |||||||||||
Nazwa podziałki | Dotacje | w tym | Wydatki | |||||||||
Dział | Rozdział | § | Wydatki | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | |||||||
klasyfikacji budżetowej | ogółem | bieżące | Dotacje | majatkowe | ||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
750 | Administracja publiczna | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | ||||||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | ||||||
751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 697 | 697 | 697 | 280 | |||||||
75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 697 | 697 | 697 | 280 | |||||||
852 | Opieka społeczna | 1 674 000 | 1 674 000 | 1 674 000 | 34 558 | 44 564 | ||||||
85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 525 000 | 1 525 000 | 1 525 000 | 34 558 | 31 564 | ||||||
85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |||||||
85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 131 000 | 131 000 | 131 000 | ||||||||
85228 | Usługi opiekuńcze specjalistyczne | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
Ogółem | 1 722 697 | Błąd:511 | Błąd:511 | 82 838 | 44 564 |
Plan przychodów i wydatków | |||||||
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||||||
na 2008 r. | |||||||
PRZYCHODY | WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Kwota | Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Kwota |
§ | § | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 150 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000 | ||
90011 | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 8 150 | 90011 | Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 12 000 | ||
2960 | Przelewy redystrybucyjne | 8 000 | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 3 000 | ||
920 | Pozostałe odsetki | 150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | ||
Stan funduszu na poczatek roku | 4 321 | Stan funduszu na koniec roku | 471 | ||||
Ogółem | 12 471 | Ogółem | 12 471 |
Plan przychodów i wydatków | |||||||
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | |||||||
na 2008 r. | |||||||
PRZYCHODY | WYDATKI | ||||||
Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Kwota | Dział | Rozdział | Nazwa klasyfikacji budżetowej | Kwota |
§ | § | ||||||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 150 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000 | ||
90011 | Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 8 150 | 90011 | Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 12 000 | ||
2960 | Przelewy redystrybucyjne | 8 000 | 4210 | Zakup wyposażenia i materiałów | 3 000 | ||
920 | Pozostałe odsetki | 150 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000 | ||
Stan funduszu na poczatek roku | 4 321 | Stan funduszu na koniec roku | 471 | ||||
Ogółem | 12 471 | Ogółem | 12 471 |
Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze | ||||||||||||||
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2008 r. | ||||||||||||||
Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 30.10.2006 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 30.10.2006 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na: | Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2008 r. | Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2008 r. : | ||||||
Własność | Mienie w zarządzie | Wierzytel- ności | Użytkowa-nie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I. | Składniki majątku trwałego | 10 991 646 | 201 080 | 1 797 006 | 9 395 720 | 7 793 702 | 103 137 | 783 840 | 715 041 | 139 900 | 129 690 | |||
1. | Grunty | 1 311 481 | 54 520 | 23 832 | 1 342 169 | 523 991 | 103 137 | 715 041 | ||||||
2. | Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej | 5 625 917 | 34 083 | 1 728 539 | 3 931 461 | 3 147 621 | 783 840 | 130 000 | 8 600 | |||||
3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 140 694 | 13 365 | 6 472 | 147 587 | 147 587 | 121 090 | |||||||
4. | Środki transportu | 395 418 | 25 498 | 38 163 | 382 753 | 382 753 | 9 900 | |||||||
5. | Środki trwałe w budowie | 3 518 136 | 73 614 | 0 | 3 591 750 | 3 591 750 | ||||||||
II. | Wartości niematerialne i prawne | 38 402 | 4 026 | 0 | 42 428 | 42 428 | ||||||||
III. | Finansowe składniki majatku trwałego | 2 938 000 | 0 | 0 | 2 938 000 | 2 938 000 | ||||||||
OGÓŁEM | 13 968 048 | 205 106 | 1 797 006 | 12 376 148 | 10 774 130 | 103 137 | 783 840 | 715 041 | 139 900 | Błąd:511 | ||||
IV. | Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń: | |||||||||||||
1. | Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania" | |||||||||||||
2. | Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna | (Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z organizacji z dniem 01.07.2007 r.) | ||||||||||||
3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych | |||||||||||||
4. | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty |
Stan mienia komunalnego gminy Sławoborze | ||||||||||||||
Załącznik do projektu budżetu gminy Sławoborze na 2008 r. | ||||||||||||||
Lp | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość na dzień 30.10.2006 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 30.10.2006 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych - z rubryki 6 zestawienia przypada na: | Wydatki (nakłady) na utrzymanie mienia w 2008 r. | Planowana sprzedaż i wpływy z najmu i dzierżawy w 2008 r. : | ||||||
Własność | Mienie w zarządzie | Wierzytel- ności | Użytkowa-nie wieczyste | Najem | Dzierżawa | Inne | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
I. | Składniki majątku trwałego | 10 991 646 | 201 080 | 1 797 006 | 9 395 720 | 7 793 702 | 103 137 | 783 840 | 715 041 | 139 900 | 129 690 | |||
1. | Grunty | 1 311 481 | 54 520 | 23 832 | 1 342 169 | 523 991 | 103 137 | 715 041 | ||||||
2. | Budynki, lokale, obiekty inżynierii gazowniczej i wodnej | 5 625 917 | 34 083 | 1 728 539 | 3 931 461 | 3 147 621 | 783 840 | 130 000 | 8 600 | |||||
3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 140 694 | 13 365 | 6 472 | 147 587 | 147 587 | 121 090 | |||||||
4. | Środki transportu | 395 418 | 25 498 | 38 163 | 382 753 | 382 753 | 9 900 | |||||||
5. | Środki trwałe w budowie | 3 518 136 | 73 614 | 0 | 3 591 750 | 3 591 750 | ||||||||
II. | Wartości niematerialne i prawne | 38 402 | 4 026 | 0 | 42 428 | 42 428 | ||||||||
III. | Finansowe składniki majatku trwałego | 2 938 000 | 0 | 0 | 2 938 000 | 2 938 000 | ||||||||
OGÓŁEM | 13 968 048 | 205 106 | 1 797 006 | 12 376 148 | 10 774 130 | 103 137 | 783 840 | 715 041 | 139 900 | Błąd:511 | ||||
IV. | Przynależność gminy do organizacji i stowarzyszeń: | |||||||||||||
1. | Stowarzyszenie Euroregionu "Pomerania" | |||||||||||||
2. | Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna | (Rada Gminy podjęła uchwałę o wystąpieniu z organizacji z dniem 01.07.2007 r.) | ||||||||||||
3. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych | |||||||||||||
4. | Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty |