Uchwała Nr XI/58/2007
Rady Gminy Sławoborze
z dnia 29 sierpnia 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Sławoborze na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i 9 lit. e) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 42 poz.: 151), art. 184 ust. 2 pkt. 3 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
par.1.1 Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł
1.2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2007 r. o kwotę 59 750,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
par.2.1. Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą budżet gminy zamyka się kwotami:
DOCHODY - 10 151 629,63 zł. WYDATKI - 11 919 089,63 zł.
2.2. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi 1 767 460,00, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
a) kredytów zaciąganych w bankach krajowych ........................................... 1 502 386,00 zł
b) pożyczki z WFOŚiGW ............................................................................... 104 000,00 zł c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek lat ub. ......... 161 074,00 zł 2.3. Przychody budżetu po zmianach wyniosą .............................................. 2 171 460, zł w tym: a) kredyty .................................................................................... 1 502 386,00 zł
b) pożyczka z WFOŚiGW ................................................................ 104 000,00 zł c) Inne źródła (wolne środki) ........................................................ 589 036,00 zł
2.4. Rozchody ................................................................................................. 404 000,00 zł
a) spłaty kredytów ........................................................................................ 404 000,00 zł
par.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, ma zastosowanie do budżetu gminy na
2007 r. i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego budżetu gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy
Jadwiga Nowakowska
Uzasadnienie zmian wprowadzonych do budżetu gminy uchwałą Rady Gminy Sławoborze Nr ......../2007 z dnia ............ 2007 r.
DOCHODY
Wprowadza się zmianę do dochodów budżetu gminy na 2007 r., polegającą na zmniejszeniu dotacji w kwocie 59 750 zł, zaplanowanej na realizację zadania pn.: "Z kulturą za pan brat" - remont i doposażenie domu kultury dla potrzeb organizacji imprez i warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży - w związku z negatywnym rozpatrzeniem naszego wniosku przez Ministerstwo Kultury. Na dofinansowanie zadań objętych w 2007 r. mecenatem Ministra Kultury złożono w dwóch naborach łącznie 350 wniosków, z czego 182 rozpatrzono pozytywnie. Wśród nich znalazły się głównie instytucje kultury: muzea, filharmonie, teatry, konserwatorzy zabytków, itp.
II. WYDATKI
Zmiany do budżetu gminy na 2007 r. po stronie wydatków wprowadzono ze względu na:
potrzebę zatrudnienia osoby, w związku ze zwiększeniem zakresu prac związanych z wydawaniem dowodów osobistych - wynagrodzenia i pochodne wyniosą łącznie 5 410 zł,
zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym m.in. ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, nie refundowane wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy obowiązkowe na zfśs 39 340 zł,
wyższe niż zaplanowano wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 1 140 zł,
wykorzystanie zaplanowanych środków na wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych (paliwo, ekwiwalenty za udział w akcjach ...) 2 000 zł,
zwiększeniem zakresu prac porządkowych związanych z estetyzacją gminy (zakupy farb, akcesoriów malarskich, paliwa do kosiarek, materiałów do wykonywania wszelkich napraw itp. ...) 5 000 zł,
zlecenia opracowania wstępnej koncepcji do projektu dostarczenia sygnału internetowego w gminie Słaoborze w oparciu o sieć szerokopasmową, (wstępne założenia budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, jako inwestycji przyszłościowej z inicjatywy miasta Białogard z kilkoma gminami ościennymi). Koszt opracowania 6 500 zł.
Środki na powyższe zadania pochodzą głównie z przeniesienia wydatków na zadania, które nie będą wykonywane - negatywnie zaopiniowany wniosek na dofinansowanie remontów w domu kultury oraz likwidacji wysypiska śmieci.
Oprac.: Skarbnik Gminy M. Wróbel
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 59 750,00 | |||||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 59 750,00 | |||||
6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | - 59 750,00 | |||||
Razem: | - 59 750,00 | ||||||
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
750 | Administracja publiczna | 1 310 662,00 | 50 110,00 | 1 360 772,00 | |||
75011 | Urzędy wojewódzkie | 63 467,00 | 5 410,00 | 68 877,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 942,00 | 4 500,00 | 43 442,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 213,00 | 800,00 | 8 013,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 025,00 | 110,00 | 1 135,00 | |||
75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 012 320,00 | 6 500,00 | 1 018 820,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 64 423,00 | 6 500,00 | 70 923,00 | |||
75095 | Pozostała działalność | 127 975,00 | 38 200,00 | 166 175,00 | |||
4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 16 000,00 | 82 000,00 | |||
4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | 2 700,00 | 15 500,00 | |||
4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 300,00 | 2 400,00 | |||
4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 19 200,00 | 22 500,00 | |||
754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 148 813,00 | 2 000,00 | 150 813,00 | |||
75412 | Ochotnicze straże pożarne | 141 813,00 | 2 000,00 | 143 813,00 | |||
3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 997,00 | 1 000,00 | 4 997,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 2 500,00 | 15 500,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 | |||
756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 200,00 | 1 140,00 | 8 340,00 | |||
75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 7 200,00 | 1 140,00 | 8 340,00 | |||
4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 2 000,00 | 1 140,00 | 3 140,00 | |||
852 | Pomoc społeczna | 3 292 841,00 | - 20 000,00 | 3 272 841,00 | |||
85295 | Pozostała działalność | 447 280,00 | - 20 000,00 | 427 280,00 | |||
3110 | Świadczenia społeczne | 447 280,00 | - 20 000,00 | 427 280,00 | |||
900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 665 692,00 | - 15 000,00 | 650 692,00 | |||
90002 | Gospodarka odpadami | 49 800,00 | - 20 000,00 | 29 800,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 20 000,00 | 10 000,00 | |||
90095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 3 000,00 | 8 800,00 | |||
4300 | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 2 000,00 | 5 600,00 | |||
921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 495 584,00 | - 78 000,00 | 417 584,00 | |||
92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 439 259,00 | - 78 000,00 | 361 259,00 | |||
4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 203,00 | 25 000,00 | 60 203,00 | |||
4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | - 25 000,00 | 50 000,00 | |||
6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 000,00 | - 78 000,00 | 0,00 | |||
11 978 839,63 | - 59 750,00 | 11 919 089,63 | |||||